发布日期: 2017-02-24 来源:福建省公共资源交易中心
2017年省级部门预算经省十二届人大五次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅、省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发﹝2016﹞22号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
福建省公共资源交易中心的主要职责是:
(一)依照公共资源交易有关法律、法规、规章和政策,为省级公共资源交易提供场所、设施和服务。
(二)会同有关部门制定公共资源交易活动流程、操作规程等现场管理制度并组织实施。
(三)依法接受委托负责组织实施省级各类公共资源交易现场活动。
(四)依法接受委托承担省级政府集中采购工作。
(五)承担省级公共资源交易系统的建设和管理。
(六)依法收集、存储和发布省级公共资源交易信息,整理、保存交易过程中的相关材料。
(七)负责建立省级公共资源交易信用和记录档案,为公共资源交易行业监管、行政监察提供支持和帮助。
二、部门预算单位基本情况
我中心核定事业编制50名,其中行政管理人员25名,专业技术人员22名、工勤人员3名。实有在编人数48人(含经费自理的事业编制9人)、离退休人员70人,包括6个内设机构,无下属事业单位。
三、部门主要工作任务
2017年,我中心主要任务是:紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立新发展理念,不忘初心,继续前进,全力推进省公共资源交易工作再上新台阶。进一步做好省级公共资源交易服务工作,加强中心公共服务职责,推动“四个提升”。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)提升公共服务水平。一是根据省公共资源交易平台管理细则和服务标准,进一步完善中心的服务流程和标准。推进全省公共资源交易平台规则统一、公开透明、服务高效。二是加强公共资源交易数据管理、统计分析和综合利用,推进全省公共资源交易信用和记录档案建设等。三是做好省公共服务平台的承接和管理工作,实现公共资源交易信息数据交换共享,成为中心加强公共服务的有效抓手。
(二)提升场所建设水平。完成场地交付、装修施工、人员搬迁等各项工作,科学规划交易服务区、信息发布区、开标区、评标区和监督管理区,增强中心智能化系统功能,加强信息展示、信息查询和信息服务设施配置,保证业务工作顺利开展,不断提升服务水平。
(三)提升公共资源交易信息化水平。充分利用互联网、大数据等先进技术手段,实现各类公共资源交易电子化、网络化,实现公共资源交易平台从依托有形场所向以电子化平台为主转变。
(四)提升打造中心品牌。一是加强窗口建设,打造服务品牌。公共服务事项应实行“一个窗口”受理,“一站式服务”。工作人员应严格落实工作纪律,认真履行岗位职责,提升服务标准,全心全意做好服务工作。将交易受理部建设为中心服务窗口,努力打造中心名片。二是深化机关效能建设,建立健全“马上就办”工作机制,抓好党组织和党风廉政建设,抓好职工学习教育培训等工作。三是加强制度建设,狠抓制度落实。对中心办事指南、政府交易流程和操作规程等进行修订,进一步细化量化工作流程指标,对每一个环节、每一项具体工作都环环紧扣抓落实,做到目标、重点、措施、进度、责任“五明确”。同时严格按照操作规程,规范工作程序,进一步巩固、维持良好的公共资源交易工作秩序,推动公共资源交易工作阳光规范运行。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,我中心收入预算为1078.58万元,其中:一般公共预算拨款926.08万元,单位结余结转资金152.50万元。相应安排支出预算1078.58万元,其中:人员支出484.30万元,对个人和家庭补助支出93.45万元,公用支出249.12万元,项目支出251.71万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出926.08万元,主要支出项目包括:
(一)事业单位离退休52.75万元,主要用于离退休人员离休费、生活补贴、其他补贴及公用支出。
(二)事业单位基本养老保险缴费63.26万元,主要用于缴纳在职人员的基本养老保险缴费、工伤生育保险费支出。
(三)事业单位医疗保险费47.46万元,主要用于缴纳在职人员的医疗、工伤生育保险费支出。
(四)机关服务526.69万元,主要用于在职人员工资、遗属生活补助及公用支出。
(五)住房公积金49.09万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
(六)提租补贴15.12万元,主要用于提租补贴支出。
(七)省级公共资源交易服务专项工作经费171.71万元,主要用于政府采购业务费、政府采购网络维护与网站升级、省级矿业权交易项目工作经费等支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元,主要是本年度无政府性基金支出项目预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排8万元,主要用于出国(境)考察公共资源交易市场。与上年相比支出持平,主要原因是:本年度未新增出国(境)考察任务。
(二)公务接待费
2017年预算安排7万元。主要用于省际间横向交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降3%,主要原因是:本年度接待任务的减少。
(三)公务用车购置及运行费
2017年公务用车保有量3部,预算安排12万元,其中:公车运行费12万,公车购置费0万元。与上年相比支出持平,主要原因是:本年度无增加新的公务用车。